FINASDDEE Credit Line recrute 01 Responsable du contrôle interne pour rejoindre son équipe.
Objectif du Poste
Contribuer activement à la mise en place et au maintien du cadre de contrôle interne de l’organisation, en intégrant des politiques, procédures et systèmes visant à protéger les actifs, assurer la fiabilité des rapports financiers, et garantir la conformité aux lois et règlements en vigueur.
Responsabilités Clés et Résultats Attendus
1. Cadre de Contrôle Interne
- Participer à l’élaboration et au maintien d’un cadre de contrôle interne robuste, en veillant à l’actualisation des politiques, procédures et systèmes de l’organisation.
- Évaluer régulièrement l’efficacité des contrôles internes et proposer des améliorations pour optimiser la protection des actifs et la qualité des rapports financiers.
2. Évaluation et Atténuation des Risques
- Contribuer à l’évaluation des risques pour identifier les principales vulnérabilités de l’organisation.
- Aider à concevoir des stratégies d’atténuation pour minimiser les risques financiers, opérationnels, de conformité et stratégiques, et en assurer le suivi pour une application efficace.
3. Conformité aux Normes et Règlementations
- Participer au respect des normes légales et sectorielles applicables à l’organisation.
- Se tenir informé des évolutions réglementaires et des meilleures pratiques en matière de contrôle interne afin de garantir la conformité continue.
4. Collaboration avec le Service d’Audit Interne
- Collaborer étroitement avec l’équipe d’audit interne pour assurer l’alignement des audits internes sur les objectifs de contrôle interne, et contribuer à l’exécution des audits.
5. Élaboration de Politiques et Documentation
- Participer à la mise à jour des politiques et procédures de contrôle interne, en s’assurant qu’elles répondent aux normes du secteur.
- Communiquer les directives de contrôle interne aux parties prenantes pour garantir leur compréhension et leur respect.
6. Formation et Sensibilisation
- Participer à la création de programmes de formation et de sensibilisation sur les pratiques et responsabilités en matière de contrôle interne.
- Favoriser une culture de transparence et de responsabilité dans l’entreprise.
7. Rapports et Communication
- Préparer des rapports périodiques sur l’état des contrôles internes et les risques majeurs, pour informer les responsables du contrôle interne et de la conformité.
8. Amélioration Continue
- Proposer et mettre en œuvre des solutions technologiques et d’automatisation pour améliorer les capacités de suivi et de reporting dans le domaine du contrôle interne.
Expérience et Qualifications Requises
- Formation : Licence ou maîtrise en finance, économie, administration des affaires, comptabilité, droit, ou domaine connexe.
- Expérience : Expérience de base en contrôle interne ou gestion des processus opérationnels, de préférence dans le secteur de la microfinance.
Compétences et Qualités Recherchées
- Maîtrise des concepts de contrôle interne et des pratiques de conformité.
- Bonne connaissance des lois et normes sectorielles en vigueur.
- Compétences solides en analyse, résolution de problèmes et prise de décision.
- Excellente communication et capacité à établir des relations de collaboration.
- Connaissance de base de la suite MS Office et capacité à apprendre de nouveaux outils.
- Intégrité, attention au détail, et engagement envers les exigences de conformité.
Exigences Supplémentaires
- Connaissances en technologie de gestion de données.
- Aptitude à la gestion de crise et à la planification de la continuité des activités.
- Sensibilisation à la cybersécurité et à la sécurité de l’information.
- Ouverture à l’apprentissage continu et adaptabilité aux changements.
Lieu de Travail : Douala